课程分类
    联系我们
    • 企业类 021-69768078
      021-69768705
      行政类 021-69768080
      021-39768081

    增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范
    课程对象:

    企业财务总监,税务总监,财税经理、财务主管人员及其他财税人员。

    课程时长:

    2天

    课程收费:

    培训费:线下课程,2天,4000元/人线上课程,1天,1600元/人

    • 联系人
    • 报名咨询:黄老师,18610843353(同微信)
    • 课程咨询:马老师,18121168388
    • 时间 地点 在线报名
      课程简介

      《中华人民共和国增值税法》已经正式出台,增值税法在保持现行税制框架及税收负担总体不变的情况下,对征税范围、视同销售、进项抵扣、留抵退税、简易征收、税收优惠、征收管理等进行了重大调整,影响着每一户纳税人的经营布局、税收负担及税务合规。同时,2024年度企业所得税汇算清缴已经开始,系统梳理汇算清缴的易错事项,深入排查汇算清缴的高频风险,是企业当下面临的一项重点税务工作。

      有鉴于此,上海国家会计学院推出了“增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范”研修班,以“增值税+所得税”双主题,助力企业减少涉税风险,提升工作质效。

      【招生简章】增值税法深度解析及汇算清缴高频税务风险防范

      【培训安排】

      3月14日-15日(周五、六),13日报到

      其中,14日:线下面授+线上直播同步进行,学员可自主选择,凡参训学员皆提供14天录播回看。(如果线上授课因故取消,本期课程不提供录播回看。)

      【课程收益】

      1.本课程详细解读《中华人民共和国增值税法》六章三十八条内容,对前后的立法进行对比分析,帮助纳税人掌握新法要点,应对新法变化。

      2.本课程以汇算清缴核心事项“收入—扣除—损失—优惠”为主线,基于“高频风险、争议处理、合规建议”三个维度,深入解析企业高频税务风险。

      3.本课程搜集和整理大量的税务稽查案例,并对此进行深度剖析,帮助企业准确识别涉税风险点,提升企业涉税合规。

      【培训对象】

      企业财务总监,税务总监,财税经理、财务主管人员及其他财税人员。

      【课程内容】

      14日(线上+线下)

      第一部分:增值税法深度解析

      1. 增值税法的立法进程及重点变化

      2. 增值税法法条解析及实操要点提示

      3. 增值税法对商业模式和税务合规的影响

      15日(线下)

      第二部分:汇算清缴高频税务风险防范

      1. 新型税务监管方式下汇算清缴关注要点

      2. 应税收入高频风险识别与应对要点解析

      3. 税前扣除高频风险识别与应对要点解析

      4. 亏损弥补高频风险识别与应对要点解析

      5. 税收优惠高频风险识别与应对要点解析

      【拟邀师资】

      鞠老师(课程主任):上海国家会计学院副教授,全国税务系统领军人才,中国注册会计师、税务师、资产评估师。重点研究增值税、所得税理论与政策,并购重组与资本交易的税收问题等。

      【学员评价】

      增值税法6章38条要点内容,鞠教授讲解很透彻。

      ——谢同学  某燃气有限公司财务副总

      很遗憾没有参加线下的内容讲解。

      ——万同学 个人(线上学员)

      实例丰富、内容生动、专业深入。

      ——姜同学 某汽车集团有限公司高级财务经理

      【收费标准】

      1.培训费:

      线下课程,2天,4000元/人

      线上课程,1天,1600元/人

      2.食宿统一安排,费用自理,具体标准以开课通知为准。

      3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。

      4.关于发票:培训费发票由学院提供;食宿发票由酒店提供。

      【结业证书】

      培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书,并注明学时。继续教育学时事宜,烦请咨询当地主管部门。

      【报名咨询】

      联系人:黄老师18610843353(同微信)

      邮箱:284828890@qq.com

      【课程顾问】

      联系人:马老师18121168388