企业类 021-69768078
021-69768705
行政类 021-69768080
021-39768081
| 课程对象: | 企业税务总监、税务负责人;企事业单位及中介机构财务高管等专业人士,以及其他财税相关资深从业人员。 |
| 课程时长: | 4天 |
| 课程收费: | 培训费:线下7800元/人 |
为深入贯彻落实中央关于财税体制改革的最新精神,帮助企业财务高管和企业税务管理高端人才准确把握新时代税制改革方向,提升在大数据下税务风险防范能力与税务合规管理水平,上海国家会计学院特举办“名师课程:税务专题研修班(2026)”系列课程,共有五大专题。
本专题聚焦《跨境交易税务合规管理》政策解析及实战指导,从全球税收治理框架与跨境税收风险底层逻辑切入,全面覆盖跨境交易税务管理全场景,系统讲解核心税务处理要点,合法优化跨境经营整体税负,筑牢全流程税务合规防线。同时,课程安排业内知名专家参与现场专业互动答疑环节,切实解决学员工作中遇到的难题,帮助学员从容应对全球与国内双向税收监管挑战,为企业跨境经营高质量发展保驾护航。
【招生简章】《跨境交易税务合规管理》政策解析及实战指导
【培训对象】
企业税务总监、税务负责人;企事业单位及中介机构财务高管等专业人士,以及其他财税相关资深从业人员。
【课程收益】
1. 系统搭建跨境交易税务管理的全链条知识框架,全面吃透全球税收治理底层逻辑;
2. 掌握全场景实操方法,全面提升跨境业务涉税处理能力;
3. 深度把握当前跨境税收监管的核心导向与稽查重点,系统搭建跨境税务合规防控体系;
4. 掌握税负优化核心路径,赋能企业跨境经营战略决策。
【课程大纲】
第一讲、全球税收治理框架与跨境税收风险概览
第二讲、货物劳务出口的税收支持政策核心:退(免)税制度
第三讲、跨境应税服务的增值税政策:零税率与免税的区分适用
第四讲、外贸新业态的税收支持政策与实践
第五讲、“走出去”企业的基石:居民企业境外所得税制基础
第六讲、消除双重征税的核心工具:境外税收抵免制度深度解析
第七讲、税收协定的应用:降低跨境税负的国际法保障
第八讲、对外支付的税务处理:源泉扣缴与协定待遇享受
第九讲、跨境股权转让的税务考量
第十讲、集团跨境交易的定价核心:转让定价与关联申报
第十一讲、反避税规则体系:CFC、资本弱化与一般反避税
第十二讲、跨境重组与特定业务的特殊性税务处理
第十三讲、基础合规程序与登记备案管理
【师资介绍】

辛连珠教授
简介:中国税务学会学术委员会委员,中国注册税务师协会教育培训委员会副主任委员,中国社会科学院大学硕士研究生导师,国家税务总局税务干部学院教授。国家税务总局税务干部学院原副院长。出版多篇核心论文及书籍十余部。

葛玉御副教授
简介:经济学博士,上海国家会计学院教研部副教授、硕士生导师,应用经济系主任,曾于财政部条法司挂职;复旦大学、上海交通大学、上海财经大学课程教授;亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。
成员教师:上海国家会计学院优秀师资、国内知名财税培训院校骨干教师、税务官员、企业财务高管。
案例教师:税务培训师、律师、企业财务高管、案例参与者。
【学员评价】
税务名师专题课程的学习收获有三: 一是对于所得税的整体税收合规风险全流程有了全新的认识;二是学习到法律法规文件的学习方法;三是通过学习,对实务中平时认为有争议和有疑虑的地方有了新的认识,也得到了老师的高标准的答疑,收获很大。
——郭同学 四川某集团有限公司 总经理
名师课程学习非常宝贵的收获在于认识和学习了老师们分析问题的思维方式与解决思路,同时深入领会税收政策立法的核心宗旨,有助于更好地理解相关的规定和要求。
——吴同学 国投某有限公司 财务部主管
老师们讲了很多政策法规背后的逻辑,对实务的指导性很强。也能解决实务中遇到的税务问题,可以得到清晰的回复。
——唐同学 佛山某集团有限公司 财务经理
【收费标准】
1.培训费:线下7800元/人。
2.食宿统一安排,费用自理,具体费用标准以开课通知为准。
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。
4.关于发票:培训费发票由学院提供;食宿发票由酒店提供。
【结业证书】
培训班结束后由学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。
【报名咨询】
联系人:黄老师18610843353(同微信)
邮箱:284828890@qq.com
【课程顾问】
联系人:马老师18121168388
【特别提醒】
在开班前,授课大纲将根据税收政策、征管要求最新变化进行相应调整。